为提升单位的管理水平,保障资产安全,促进单位健康发展,3月10日-3月17日泸州水文中心聘请会计师事务所开展为期8天的内部审计检查。3月17日,在中心四楼会商室开展内部审计交流研讨会,中心领导班子、财务室、建设室、办公室参加。
本次会议主要就单位内部控制制度建设和实施成果进行交流,特别围绕采购计划、合同管理、采购管理和资产管理、信息化系统管理、财务收支等方面分享经验做法。同时也指出在制度建设、资产管理和采购管理等工作的规范性方面还有待进一步加强,并提出了针对性的意见建议。泸州水文中心领导班子对制度建设、采购管理等问题高度重视,中心党支部书记、主任范兴利强调:针对此次审计提出的交流意见,领导班子和各部门一是要“找问题、寻偏差、补漏洞”,学会举一反三,及时复盘工作,开拓工作新思路,找到今后工作的切入点,做好审计“备忘录”,保证相关问题不再出现。二是在规定的时限内制定整改措施、建立整改台账,形成整改报告并在今后的工作中不折不扣贯彻落实有关工作的文件精神和相关规定,进一步做深做实内部控制制度建设,促进泸州水文中心健康发展。