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雨情分析
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4月12日,省水文中心召开2023年度内部审计监督检查工作布置会,对下一步全系统内审工作进行安排部署。省水文中心党委副书记蒋吉发,党委委员、纪委书记张林出席会议并讲话。内审工作组成员、第三方审计机构工作人员共计40余人参加会议。

会上,省水文中心水文建设处、财务处、人事处相关负责人分别就水文建设项目、财务管理、绩效发放等方面监督检查的重点内容、注意事项作了具体说明。第三方审计机构法定代表人对本次内审工作提出专业性建议意见并作表态发言。

一是

蒋吉发对做好本次内部审计联动监督检查工作提出三点要求:充分认识当前形势,进一步增强做好内审工作的责任感和使命感。要从进场前准备充分、发现问题精准到位,形成报告及时高效等方面入手,推动内审工作有序组织,有效开展。聚焦突出问题,进一步充分发挥内部审计监督作用。按照审计事项全覆盖、突出问题重点关注、建议意见切实可行等要求,坚持应审尽审、凡审必严,对发现的问题不遮掩、不护短,实事求是反映问题。同时深挖问题根源,从制度机制层面梳理分析规律特点,研究提出审计意见建议。讲规矩守纪律,扎实做好2023年内部审计工作。要强化审计工作纪律,坚持把党风廉政建设贯穿审计工作全过程,加强沟通协调,密切协作配合,坚决做到组织讲服从,行动讲纪律,费用报销按规定。

张林围绕内部审计的作用、意义及本次内部审计背景等方面作了详细解读。他强调,内部审计工作组人员要高度重视本次内审工作,坚决树牢纪律意识、保密意识、安全意识,以过硬作风和审计成果,维护审计权威性和公信力。

会后,5个内审工作组进行了工作对接,并按照会议要求于4月17日起陆续进场对下属21个地区水文中心开展全方位“大体检”。