为充分发挥内部审计在规范内部管理、防范风险、提质增效方面的监督作用,4月23-27日,省水文中心财务处一行到泸州水文中心开展内部审计联动专项监督检查。
检查组围绕2019年以来内部审计发现问题整改回头看、公款旅游等专项治理自查自纠问题整改回头看、水文基础能力提升项目建设情况等七个方面的问题,进行了逐条逐项全面深入细致的检查。通过查阅财务凭证、基建、人事、资产管理、合同等相关资料,与相关部门面对面交流等方式开展了为期五天的检查,并于27日上午在中心4楼会议室召开了专项检查情况交流会。会上,中心主任范兴利代表泸州水文中心对检查组提出的问题表示照单全收,对他们提出的意见建议表示衷心感谢。范兴利强调:要以此次监督检查为契机,在单位管理工作上要更加全面、在内控制度执行上要更加严格、在会计核算上要更加规范,在资产管理和合同管理方面要更加完善细致,并表示对检查组指出的问题将立行立改,举一反三,真正做到以查促改、以查促学、以查促进,在今后的工作中不折不扣贯彻落实有关文件精神和相关规定,进一步做深做实内控制度,建立健全长效机制,确保中心各项管理工作依法依规执行到位。
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