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雨情分析
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为进一步规范单位内部财务管理,提高资金使用效益,泸州水文中心于3月下旬聘请第三方机构对中心财务收支、项目建设、内控制度建设等情况进行审计检查。4月12日,泸州水文中心邀请第三方机构审计人员开展内部审计交流会,对检查结果进行意见交流,中心领导班子和财务室全体人员参加。

会上,审计人员对泸州水文中心财务收支的真实性、合法性和效益性作了反馈交流。同时也指出在会计基础核算、制度建设等财务工作的规范性方面还有待进一步加强,并提出了针对性的意见建议。

会议强调:针对此次检查发现的问题,一是要在规定的时限内制定整改措施、建立整改台账、形成整改报告;二是财务管理工作要更加细致、制度执行要更加严格、帐务处理要更加规范、往来帐的清理要更加及时,达到以查促改、以查促学、以查促进的效果,并在今后的工作中不折不扣贯彻落实有关财务工作的文件精神和相关规定,进一步做深做实内控制度,建立健全长效机制,确保泸州水文中心财务管理依法依规执行到位。